按照《預算法》的有關規(guī)定和2016年預算批復,現(xiàn)將本部門2016年預算公開如下:
一、部門主要職責
職責分類績效目標:
(一)規(guī)劃、部署全區(qū)思想政治工作任務,培育和踐行社會主義核心價值觀,宣傳推廣全區(qū)性先進典型,加強愛國主義教育基地建設和全民國防教育,加強基層黨員教育,組織開展系列宣傳教育活動。
(二)負責開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、控制性規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制、報批、調(diào)整和執(zhí)行監(jiān)管工作,以及開發(fā)區(qū)其他專項規(guī)劃的審查、報批工作;負責區(qū)內(nèi)市政工程的審批、建設和管理;負責區(qū)內(nèi)農(nóng)民工工資清欠工作。
(三)負責擬科技發(fā)展規(guī)劃;各級各類科技計劃項目的組織、申報、管理;高企及產(chǎn)品的認定、復檢;校企、銀企合作;創(chuàng)新體系及平臺建設;科技合作與交流;科技成果、科技獎勵、技術市場管理;科技普及和科技統(tǒng)計;知識產(chǎn)權保護、管理、交易和評估。
(四)負責區(qū)內(nèi)企業(yè)各類扶持獎勵計劃的征集、審查、申報、管理及各項優(yōu)惠政策的申報爭取工作;負責搜集、整理、提供全區(qū)性基本統(tǒng)計資料及定期統(tǒng)計考核資料,并進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督;負責全區(qū)各項經(jīng)濟指標的監(jiān)控、統(tǒng)計及數(shù)據(jù)的發(fā)布、上報工作;負責區(qū)內(nèi)企業(yè)建成投產(chǎn)后外部關系協(xié)調(diào)服務、企業(yè)投訴受理及經(jīng)濟糾紛的協(xié)調(diào)處理工作;負責統(tǒng)計區(qū)內(nèi)重點企業(yè)資金需求情況,做好中小企業(yè)擔保資金的申報工作;負責各區(qū)中園的建設發(fā)展管理工作;封閉式管理的審查、批準工作。
(五)負責文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及計劃的制定、協(xié)調(diào)、管理、老師和教育干部隊伍建設工作;協(xié)調(diào)廣播、電視等文化基礎設施建設,發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生制度改革;優(yōu)撫、救濟民政工作;指導、管理社區(qū)社會事業(yè)
(六)負責實施耕地與基本農(nóng)田保護工作考古基地項目的管理與維護、國土資源綜合業(yè)務管理。
(七)負責綠地、公園、風景名勝區(qū)的管理和古樹名木的保護;占用城市園林、綠地和樹木伐移的審批,參與對城市重點建設項目的園林綠化設計和綠地率的審核認定;對市屬園林綠化工程的建設進行管理監(jiān)督;指導市區(qū)全民綠化工作。
(八)負責城市市政綜合管理、道路、供水、電、熱力、污水處理、防汛、小區(qū)、環(huán)境、交通、水利及市政綜合事務管理
(九)負責城市市容市貌管理工作。依據(jù)有關法律、法規(guī),對占用、挖掘、損壞、亂占、亂挖城市道路,亂堆雜物、亂貼亂畫、亂搭棚亭、亂設廣告等方面的違規(guī)違章行為進行執(zhí)法監(jiān)督和查處;負責城區(qū)內(nèi)臨時棚亭及構(gòu)筑物、臨時性建筑、臨時性市場、戶外廣告等事項的管理;行使城市市容市貌管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
(十)定期組織開展安全生產(chǎn)督導檢查,加強安全生產(chǎn)監(jiān)管能力建設,改善執(zhí)法檢測、監(jiān)察檢查等能力。
(十一)負責促進就業(yè)工作,促進社會就業(yè)。職稱管理、職工培訓、人力資源綜合管理。
(十二)負責非稅收入征管、科學編制年度、績效預算,公開、執(zhí)行分析預算。統(tǒng)籌財力,用款計劃及額度制定,上下級資金調(diào)度,專項資金審核撥付;財務工作及人員工資、國有資產(chǎn)管理、政府采購、綜合治稅事務管理。
二、部門機構(gòu)設置及構(gòu)成
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 行政 | 處級 | 財政 |
三、部門預算說明
按照預算管理有關規(guī)定,我部門機關及所屬單位的全部收入和支出都包含在部門預算中。
(一)收入預算說明
反映本部門當年全部收入。2016年預算收入200069.44 萬元,其中:一般公共預算撥款收入113427.06萬元,基金預算撥款收入86642.38萬元。
(二)支出預算說明
反映本部門預算中支出預算的總體情況。2016年支出預算200069.44 萬元,其中基本支出7074.44 萬元,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費;項目支出192995.00萬元,主要包括:基礎設施建設支出。
(三)收支預算比上年增減情況
2016年本部門預算收支安排200069.44萬元,較2015年預算減少208954.45萬元,主要增減原因是:1、基礎設施建設支出減少2、行宮東大街街道辦事處和迎賓北路街道辦事處預算獨立。
四、機關運行經(jīng)費的安排情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費(日常公用經(jīng)費)預算安排592.20萬元,主要用于機關水電費、電話費、辦公費等。
五、“三公”經(jīng)費增減變化原因
2016年本部門“三公”經(jīng)費即因公出國(境)費、公務用車購置及運維費、公務接待費預算較2015年減少57.14萬元,主要增減原因是控制不必要的接待。
六、政府采購預算情況
2016年本部門政府采購預算安排18752.44元,其中一般公共預算撥款安排16197.22
萬元,涉及5個單位的60個項目,采購物品主要用于學校的辦公桌椅、廚房設備、市政環(huán)衛(wèi)車輛等;基金預算撥款安排2555.22萬元,涉及 1個單位的3個項目,采購物品主要用于燕郊高新區(qū)園林養(yǎng)護、公園物業(yè)服務等。
1、一般公共預算撥款收入:指財政當年使用一般公共預算收入安排到部門的預算資金。
2、基金預算撥款收入:指指財政當年使用政府性基金預算收入安排到部門的預算資金。
3、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
下載附件:
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門支出預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門政府性基金預算支出表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門政府性基金收支預算表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門政府采購預算表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門一般公共預算支出表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門一般公共預算基本支出表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門項目支出預算表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門收支預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門收入預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門基本支出預算表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年度部門財政撥款收支預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2016年部門“三公”經(jīng)費及會議培訓預算表.xls
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